Մենյու
Անվճար
Գրանցում
տուն  /  Դրամական փոխանցումներ/ Հաշվապահական տեղեկատվություն: Հաշվապահական տվյալներ Նախնական մնացորդների մուտքագրում 1-ում 7.7

Հաշվապահական տեղեկատվություն: Հաշվապահական տվյալներ Նախնական մնացորդների մուտքագրում 1-ում 7.7

Ինչպես փոխանցել մնացորդները նոր բազա 1C 8.3 Հաշվապահական հաշվառում

Միշտ գալիս է մի պահ, երբ կազմակերպությունը որոշում է կամ սկսել ավտոմատացնել իր գործունեությունը, կամ անցնել մեկ այլ ծրագրի:

Սա հատկապես ճիշտ է վերջերս, երբ կա ակտիվ անցում 1C 7.7 տարբերակից 8:

Հետևաբար, մենք կքննարկենք մուտքագրման կամ փոխանցման առնվազն երեք տարբերակ նախնական մնացորդներ 1C 8.3 ծրագրի օրինակով՝ «Ձեռնարկությունների հաշվառում 3.0».

  • մնացորդների փոխանցում 7.7 տարբերակից ստանդարտ եղանակով
  • դիմում 1C ծրագրավորողին այլ ծրագրից մնացորդների փոխանցման մեխանիզմ գրելու խնդրանքով, կամ այն ​​դեպքում, երբ բազմաթիվ փոփոխություններ են կատարվել 7.7 տարբերակում:
  • մնացորդների ձեռքով մուտքագրում

Կարևոր. Նախքան մնացորդները փակցնելը, կարգավորեք ձեր կազմակերպության հաշվապահական քաղաքականությունը և հաշվապահական հաշվառման կարգավորումները: Որոշ դեպքերում դա կարող է զգալիորեն ազդել մնացորդների մուտքագրման ճիշտության վրա: Օրինակ, ամենահաճախ տրվող հարցերից մեկը հետևյալն է. «10 հաշվի մնացորդները մուտքագրելիս ծրագիրը խնդրում է մուտքագրել խմբաքանակ, բայց մենք խմբաքանակի գրառումներ չենք անում»: Պարզվում է, որ խմբաքանակային հաշվառումն անջատված չէ 8-րդ տարբերակի հաշվապահական կարգավորումներում։

«Ձեռնարկությունների հաշվառում 3.0» ծրագրում մնացորդների մուտքագրումն իրականացվում է «Մնացորդների մուտքագրում» փաստաթղթերով: Փաստաթղթերը բաժանվում են հաշվապահական բաժինների, որոնք համապատասխանում են հաշվային պլանում հաշվառման խմբերին:

Դուք չեք կարող մնացորդներ մուտքագրել խմբի համար որպես ամբողջություն: Բացի այդ, եթե հաշիվն ունի վերլուծություն, այսինքն՝ ենթակոնտո, ապա պետք է մնացորդներ մուտքագրել վերլուծության համատեքստում։

Եթե ​​մեկ տեղեկատվական բազայում մի քանի կազմակերպությունների համար պահվում են գրառումներ, «Կազմակերպություն» պահանջվող դաշտը հասանելի կլինի: Բնականաբար, մնացորդները յուրաքանչյուր կազմակերպության համար մուտքագրվում են առանձին։

Մնացորդների մուտքագրման համար կա օգնական։ Որտե՞ղ է 1C 8.3-ում սկզբնական մնացորդների մուտքագրումը: Մշակողները թաքցրել են այն «Հիմնական» ցանկի «Սկզբնական մնացորդներ» բաժնում։

1C-ում առաջին բանը, որ դուք պետք է սկսեք ձեռքով մնացորդներ փոխանցել, այն ամսաթիվն է, երբ մնացորդները կսկսեն գործել: Սա պահանջվող պայման, առանց ամսաթվի «Մուտքագրեք հաշվի մնացորդները» կոճակը անգործուն կլինի։

Կբացվի մնացորդների մուտքագրման փաստաթղթերի ցանկի ձևաթուղթ: Վերևում կնշվի, թե որ բաժինն է մուտքագրվում մնացորդը: Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը.

Կախված հաշվապահական հաշվառման բաժնից, փաստաթղթի ձևը կարող է այլ տեսք ունենալ՝ այլ մանրամասներով:

Մնացորդների փոխանցում 1C 7.7 տարբերակից

«Հիմնական» մենյուում կա «Նախնական մնացորդներ» բաժինը: Այն ունի հղում «Ներբեռնում 1C-ից: Enterprise 7.7»: Սեղմեք դրա վրա.

Եվս երկու տարբերակ կա

  • բեռների մնացորդները անմիջապես տեղեկատվական բազայից
  • և բեռնել 7.7 ծրագրում նախապես պատրաստված ֆայլից (կա նաև մշակում, որն օգնում է անցնել 8-րդ տարբերակին)

Հաջորդը, հետևեք տվյալների փոխանցման օգնականի հրահանգներին: Եթե ​​7.7 և 8 կոնֆիգուրացիաները թարմացվեն վերջին տարբերակներըիսկ 7.7-ը էապես չի փոխվել, փոխանցումը պետք է լինի ցավազուրկ, և չարժե ավելի մանրամասն նկարագրել գործընթացը։

Եթե ​​տվյալները ամբողջությամբ չեն փոխանցվել, կամ փոխանցման ընթացքում սխալ է տեղի ունեցել, ամեն դեպքում, պետք է դիմել մասնագետի, քանի որ. այս տարբերակըպետք է դիտարկել որպես հատուկ դեպք:

Մնացորդների փոխանցում 1C-ին մեկ այլ ծրագրից

1C Enterprise ծրագրում կան բազմաթիվ մեխանիզմներ տվյալների փոխանցման համար ձեր սեփական մշակումը ստեղծելու համար.

  • փոխանակման կանոնների ստեղծում
  • mxl ֆորմատի ֆայլերի ձևավորում
  • dbf ֆայլերի ստեղծում
  • ODBC-ի միջոցով ուղղակի միացում ինֆաբազային
  • օգտագործելով կազմաձևման օբյեկտը " Արտաքին աղբյուրներտվյալներ»
  • նույնիսկ օգտագործելով տեքստային ֆայլեր և այլն

Հետևաբար, եթե 1C ծրագրավորողը ասում է, որ դա չափազանց դժվար է և անիրատեսական գումար է խնդրում, քննարկեք նրա հետ այս կետերը: Ինտերնետում առկա են բազմաթիվ տեղեկություններ և պատրաստի ունիվերսալ այլընտրանքային բուժում ոչ միայն մնացորդների, այլև փաստաթղթերի փոխանցման համար։

Եթե ​​7.7 ծրագրում որոշ մանրամասներ ավելացվեն դիրեկտորիաներին, ապա դրանք բնականաբար չեն փոխանցվի ստանդարտ մշակմամբ։ Բայց ոչ ոք չի արգելում շտկել փոխանակման կանոնները կամ այս մանրամասները առանձին վերբեռնել ֆայլի մեջ, այնուհետև բեռնել դրանք 8-րդ տարբերակի ծրագրի մեջ:

Աղբյուրը` programmer1s.ru

Գրացուցակները հիերարխիկ են և պարզ: Հիերարխիկությունը թույլ է տալիս տեղեկագրքի գրառումները դասավորել թղթապանակ-խմբերի մեջ: Ցանկացած գրացուցակում, օգտագործելով ներկառուցված գործիքագոտու առաջին կոճակը, ստեղծվում են նոր գրառումներ: Հիերարխիկ գրացուցակներում ստեղծվում են նոր խմբեր՝ օգտագործելով երկրորդ կոճակը։

1. Աշխատակիցների տեղեկատու.

m.References - Աշխատակիցները կոչվում են, նախ նրանք սովորաբար ստեղծում են թղթապանակների խմբեր՝ օգտագործելով Directory պատուհանի գործիքագոտու երկրորդ կոճակը, հարմարության համար թղթապանակի անվանումը համընկնում է այն ստորաբաժանման անվան հետ, որում ծառայում է աշխատողը: Այնուհետև բացեք ցանկալի թղթապանակը՝ կրկնակի սեղմելով մկնիկի ձախ կոճակը և դրա ներսում աշխատողներ ավելացրեք այս պատուհանի գործիքագոտու առաջին կոճակով կամ Insert-OK ստեղնով:

Աշխատակիցներին թղթապանակից թղթապանակ տեղափոխելը. եթե աշխատակցին բերել եք այլ բաժին, ապա ավելի հեշտ է նրան տեղափոխել ցանկալի բաժին, քան ջնջել և նորից ստեղծել: Փոխանցելու համար - պատուհանի ձախ մասում բացեք թղթապանակ-դեպարտամենտը, որտեղ մենք ցանկանում ենք տեղափոխել աշխատողին, ապա աջ մասում բացեք թղթապանակ-դեպարտամենտը, որտեղ գտնվում է աշխատողը, աջ սեղմեք մուտքագրման վրա - ընտրեք հրամանը. «տեղափոխվել խումբ». Կատարվում է նաև գրառումների փոխանցում այլ գրացուցակներում։

2. Կոնտրագենտների տեղեկատու.

կանչված է մենյուից Հղումներ-->Կողմնակիցներառաջին մակարդակում սովորաբար ստեղծվում են թղթապանակներ՝ խմբեր (մատակարարներ, բյուջե, ...)՝ օգտագործելով Directory պատուհանի գործիքագոտու երկրորդ կոճակը. երկրորդում, թղթապանակների ներսում, առաջին կոճակով ուղղակիորեն ավելացրեք կոնտրագենտներ

Գործիքադարակը ներկառուցված է Directory պատուհանում:

Առաջին կոճակը սեղմելուց հետո կհայտնվի երկխոսության տուփ, որը պետք է լրացնենք տվյալներով։

«Նոր» բառը կգրվի հայտնվող երկխոսության տուփի վերևի տողում: «Նոր»-ի փոխարեն նշեք կոնտրագենտի կարճ անունը (ինչպես այն կներկայացվի գրացուցակը բացելիս), ապա մուտքագրեք լրիվ անվանումը:

Կոդի բջիջը լրացվում է, սովորաբար այնտեղ մուտքագրվում է գրացուցակում լրացվող տարրի սերիական համարը։ Այնուհետև մուտքագրեք կոնտրագենտի տվյալները՝ նրա իրավաբանական, փոստային հասցեն և այլն: , TIN, OKPO. Այնուհետև կոնտրագենտին գրացուցակում գրանցելու համար սեղմեք «Գրանցում» կոճակը, այնուհետև բացեք հաշվարկային հաշվի ողնաշարը և ավելացրեք. ստուգիչ հաշիվկոճակով

«Ավելացնել». Հայտնվող երկխոսության տուփի վերևի տողում ծրագիրը կառաջարկի հաշվի անուն՝ «Հիմնական» (տես նկարը), թողեք այս անունը, այնուհետև պետք է մուտքագրեք ընթացիկ հաշվի համարը: «Բանկ, որտեղ բացված է ընթացիկ հաշիվը» տողում, օգտագործելով ներկայացված ցանկից ընտրության կոճակը, առաջադրանքին համապատասխան ընտրեք բանկի ծածկագրի և անվանման տողը (ցանկալի գիծը արագ գտնելու համար տեղադրեք կուրսորը ցանկացած վայրում. «կոդ» սյունակում և մուտքագրեք ստեղնաշարից Կոդ No. > կրկնակի սեղմեք գտնված տողի վրա > «OK» > «OK»

Տեսակավորում դիրեկտորիաների ներսում. սեղմեք մկնիկի աջ կոճակը սյունակի ցանկացած կետում, որով մենք ցանկանում ենք տեսակավորել գրացուցակի գրառումները, ընտրեք հրամանը Տեսակավորել…

IN հաշվի մնացորդները.

Ծրագրի գործարկումից առաջ սովորաբար լրացնում են Constants, Directories, մուտքագրում են հաշվի մնացորդները, որոնք պետք է հավասարակշռված լինեն։ Մնացորդները ձեռքով մուտքագրվում են գործարքների մատյանում: Դա անելու համար բացեք գործողությունների ամսագիրը, ներսում ավելացրեք նոր գործողություն (սովորաբար եռամսյակի, ամսվա, տարվա վերջին օրը) ամսագրի պատուհանի գործիքագոտու առաջին կոճակով: Բացվող չլրացված գործողության պատուհանի ներսում, որը հայտնվում է, հաշիվների մնացորդներով գրառումներն ավելացվում են այս պատուհանում ներկառուցված գործիքագոտու կոճակի միջոցով: Յուրաքանչյուր գործարք պարունակում է 2 հաշիվ՝ հաշիվ մնացորդներով և

օժանդակ հաշիվ 00.

Եթե ​​հաշվի մնացորդը դեբետային է, ապա Dt բջիջում մուտքագրեք հաշվի համարը, իսկ խցում՝ Kt -00:

Եթե ​​հաշվի մնացորդը կրեդիտ է, ապա Dt բջիջում մուտքագրեք 00, իսկ Kt բջիջում՝ հաշվի համարը:

Գրառման մեջ մուտքագրվում է նաև մնացորդի գումարը, մուտքագրված հաշվին կցված գրացուցակներից ընտրվում է վերլուծաբան, մուտքագրվում է գրառման բովանդակությունը (մնացորդները), NЖ (տեղադրումների ամսագրում կոճի համարը) նշվում է, որտեղ կգրանցվեն հաշիվների մնացորդները։

Սովորաբար մնացորդը գրանցվում է փակցման ամսագրում stub 00-ում: Հիշեք գործողությունը - OK

«1C: Հաշվապահություն 2.0» ծրագրում նախնական մնացորդների խմբագրումը հասանելի է «Ձեռնարկություն» ցանկից:
Նախքան 1C: Accounting 2.0 ծրագրում գրառումներ կատարելը, դուք պետք է մուտքագրեք նախնական մնացորդները յուրաքանչյուր հաշվապահական բաժնի համար: 1C-ին անցնելիս. Հաշվապահություն 8 7.7 տարբերակից, հնարավոր է հաշվի մնացորդները փոխանցել համընդհանուր մշակման միջոցով, սակայն նման փոխանցումից հետո անհրաժեշտ է ստուգել փոխանցված տվյալների ճշգրտությունը:
Սկզբնական մնացորդները մուտքագրվում են որոշակի ամսաթվով` սկզբնական մնացորդների մուտքագրման ամսաթվին և ներկայացնում են հաշվապահական հաշիվների սկզբնական մնացորդը:
Բացման մնացորդների մուտքագրման ձևը աղյուսակ է, որը ցույց է տալիս հաշվապահական հաշիվները, ինչպես նաև դեբետային և վարկային մնացորդները:

Բացման մնացորդների մուտքագրման ամսաթիվը

Մինչև մնացորդների մուտքագրումը սկսելը, դուք պետք է սահմանեք սկզբնական մնացորդների մուտքագրման ամսաթիվը, այսինքն այն ամսաթիվը, երբ բացման մնացորդը նշված կլինի հաշվապահական հաշիվներում: Որպես կանոն, մնացորդները մուտքագրվում են ընթացիկ տարվա սկզբին։ Հետևաբար, բացման մնացորդը կցուցադրվի հունվարի 1-ին: Հետեւաբար, մնացորդները պետք է մուտքագրվեն դեկտեմբերի 31-ին:
Ծրագրում սկզբնական մնացորդների մուտքագրման ամսաթիվը որոշելու համար պետք է օգտագործել «Սահմանել սկզբնական մնացորդների մուտքագրման ամսաթիվը» հղումը, որը գտնվում է մնացորդների մուտքագրման ձևի աջ կողմում։

Բացվող պատուհանում մուտքագրեք ամսաթիվը: Օրինակ, 31.12.2012, ապա սեղմեք «Տեղադրել» կոճակը:

Հաշվի մնացորդների մուտքագրում

Սկզբնական մնացորդների մուտքագրման ամսաթիվը սահմանելուց հետո կարող եք անցնել հաշվապահական հաշիվներին մնացորդների ուղղակի մուտքագրմանը:
Հնարավոր է մնացորդներ մուտքագրել հաշվային պլանի (մնացորդային հաշիվների), արտահաշվեկշռային հաշիվների և վաճառքի ԱԱՀ-ի հիմնական հաշիվներին:
Մնացորդները մուտքագրելու համար ընտրեք այն հաշիվը, որի համար կսահմանվի բացման մնացորդը, այնուհետև սեղմեք «Մուտքագրեք հաշվի մնացորդները» կոճակը:

Այս գործողությունը կատարելուց հետո կբացվի ընտրված հաշվապահական բաժնի նախնական մնացորդների մուտքագրման ձևը: Օրինակ, «Հիմնական միջոցներ և եկամուտների ներդրումներ (հաշիվներ 01, 02, 03, 010)» հաշվապահական հաշվառման բաժնում սկզբնական մնացորդների մուտքագրման ձևն ունի հետևյալ տեսքը.

Նախքան տվյալները մուտքագրելը, դուք պետք է ընտրեք այն միավորը, որում դրանք հաշվի են առնվում: Եթե ​​հիմնական միջոցները հաշվառվում են տարբեր բաժիններում, ապա յուրաքանչյուր պարտավորության կենտրոնի համար պետք է ստեղծվի առանձին փաստաթուղթ:
01 հաշվի մնացորդները մուտքագրվում են կազմակերպությունում հաշվառված յուրաքանչյուր հիմնական միջոցի համար՝ օգտագործելով առանձին ձև: Դուք կարող եք բացել մնացորդի մուտքագրման ձևը, օգտագործելով «Ավելացնել» կոճակը, որը գտնվում է աղյուսակային բաժնի վերևում:

Տվյալները մուտքագրելուց առաջ գրացուցակից պետք է ընտրել հիմնական միջոցը (եթե անհրաժեշտ հիմնական միջոցը գրացուցակում չէ, այն պետք է ստեղծվի), ինչպես նաև նշեք դրա գույքագրման համարը։
Դրանից հետո «Սկզբնական մնացորդներ» ներդիրում անհրաժեշտ է նշել հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը՝ ըստ հաշվառման և. հարկային հաշվառում, այսինքն՝ այն արժեքը, որով այն ձեռք է բերվել։ Լռելյայն հաշիվը 01.01 է, բայց դուք կարող եք փոխել այն՝ օգտագործելով «Ընտրել» կոճակը: Մնացորդների մուտքագրման պահին արժեքը այն արժեքն է, որը հաշվարկվում է դրանից հանելով սկզբնական արժեքըկուտակված մաշվածության գումարը, որը նույնպես պետք է արտացոլվի այս ներդիրում: Մնացորդների մուտքագրման պահին արժեքը և կուտակված մաշվածության գումարը պետք է նշվեն նաև ըստ հաշվապահական և հարկային հաշվառման: Դուք կարող եք ընտրել մաշվածության ծախսերի հաշվառման մեթոդը գոյություն ունեցող ուղիներըգրացուցակում կամ ստեղծել մեկ այլ մեթոդ: Մաշվածության ծախսերի արտացոլման մեթոդ - ծախսերի հաշվառում, ստորաբաժանում, հոդվածների խումբ և հաշվառման համար անհրաժեշտ ծախսերի հոդված:

«Հաշվապահական հաշվառում» և «Հարկային հաշվառում» էջանիշների վրա նշված է տեղեկատվությունը. շահավետ օգտագործումըև այլն:
«Իրադարձություններ» ներդիրում դուք մուտքագրում եք տեղեկատվություն հաշվապահական հաշվառման համար հիմնական միջոցի ընդունման և դրա արդիականացման մասին:
Բոլոր անհրաժեշտ տվյալները լրացնելուց հետո դրանք պետք է պահպանվեն՝ սեղմելով «OK» կոճակը:
Ձևից ստացված տվյալները կփոխանցվեն աղյուսակային մաս«Բացման մնացորդների մուտքագրում» փաստաթուղթ: Նմանապես, դուք պետք է մուտքագրեք բացման մնացորդը բոլոր հիմնական միջոցների համար:

Հաշվապահական հաշվառման այս բաժնի բոլոր մնացորդները լրացվելուց հետո փաստաթուղթը պետք է տեղադրվի:
Ստեղծված գրառումները կարելի է դիտել կոճակի միջոցով:

Փաստաթղթի տեղադրման ներկայացված արդյունքից երևում է, որ հաշվապահական և հարկային հաշվառման 01.01 և 02.01 հաշվում տեղաշարժեր կան։ Հարկային հաշվառման մեջ տեղաշարժերը տեսնելու համար օգտագործեք բանալին.
Նմանապես, դուք պետք է մուտքագրեք բացման մնացորդները յուրաքանչյուր հաշվապահական բաժնի համար վերլուծական համատեքստում: Այսպես, օրինակ, 10 «Նյութեր» հաշվի համար մնացորդները մուտքագրվում են յուրաքանչյուր ֆոնդային հոդվածի համար, իսկ 60 և 62 հաշիվների համար՝ յուրաքանչյուրի համատեքստում։

Փաստաթղթերի տեղաշարժը գրանցամատյաններով

Ինչպես երևում է հիմնական միջոցների սկզբնական մնացորդների մուտքագրման օրինակից, սկզբնական մնացորդների մուտքագրման փաստաթղթերը ձևավորում են շարժումներ հաշվապահական և հարկային հաշվառման մեջ: Փաստաթղթերի տեղաշարժերը գրանցամատյանների միջոցով կարելի է խմբագրել, այսինքն՝ անջատել և ավելացնել: Դա անելու համար կա «Մնացորդների մուտքի ռեժիմ» կոճակը, որը գտնվում է յուրաքանչյուր փաստաթղթի վերևում:

Երբ սեղմում եք «Մնացորդների մուտքագրման ռեժիմ» կոճակը, հայտնվում է գրանցամատյաններով փաստաթղթերի տեղաշարժը կարգավորելու ձև, որով կարող եք դրանք կառավարել ձեռքով։ Այնուամենայնիվ, մնացորդները մուտքագրելիս բոլոր վանդակները պետք է ստուգվեն: Փաստաթղթերի տեղաշարժերի ձեռքով հսկողությունը գրանցամատյանների միջոցով նախատեսված է ոչ ստանդարտ իրավիճակների համար: Օրինակ՝ փոխելիս, փոխելիս հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունԱԱՀ-ի համար՝ արդեն մուտքագրված սկզբնական մնացորդները ճշգրտելիս։

Մնացորդների մուտքագրում այն ժամանակաշրջանի սկզբում, որում հաշվապահական հաշվառումը վարվելու է 1C:Enterprise ծրագրի միջոցով, միշտ իրականացվում է. Վ նախորդ ժամանակաշրջանը . Ելնելով առաջադրանքի պայմանից՝ բացման մնացորդները պետք է մուտքագրվեն 200_ հունվարի 1-ին, ուստի 200__ի 4-րդ եռամսյակը կարելի է համարել նախորդ ժամանակաշրջան։

Բացման հաշվեկշիռը մուտքագրելու կարգը բավականին երկար է և աշխատատար, հետևաբար, այն հեշտացնելու համար նախ խորհուրդ է տրվում կատարել հետևյալ հիմնականը. կարգավորումներ :

    տեղադրել Ռաշխատանքային ամսաթիվը 200_ թվականի 4-րդ եռամսյակում (օրինակ՝ 21.12.200_)՝ ընտրացանկից ընտրելով. Ծառայություն Ընտրանքներ Ընդհանուր ներդիրը:Այս ամսաթիվը ավտոմատ կերպով կցուցադրվի « Ամսաթիվը"սկզբնական մնացորդների վրա գրառումներ մուտքագրելիս ;

    գրանցամատյանի տեսանելիության միջակայքը սահմանված է նախորդ ժամանակահատվածում, այսինքն՝ ինտերվալի սկիզբը 10/01/200_ է, ընդմիջման ավարտը՝ 31/12/200_: ( Ծառայություն Ընտրանքներ էջանիշ «Օրագրեր»);

    վրա «Գործողություն» ներդիրսահմանել գործարքի գումարի հաշվարկը «Բոլոր տողերով»;

    «Հաշվապահական հաշվառման արդյունքներ» ներդիրումտեղադրել հաշվետու ժամանակաշրջան 200_ 4-րդ եռամսյակ;

    նշել հաշվապահական հաշվառման գումարների աջակցության սահմանները ընտրեք ցանկից Գործողություններ Հաշվապահական հաշվառման արդյունքների կառավարում. Մուտքի դաշտում « Ընդհանուրների հաշվարկը սահմանվում է ըստ» սահմանել ընդհանուր գումարների հաշվարկման ընթացիկ ժամանակաշրջանը. 200_ 4-րդ եռամսյակ. ՀԵՏօգտագործելով էկրանի կոճակը «Սահմանել հաշվարկ»ընտրել հաշվապահական հաշվառման գումարների հաշվարկման հաջորդ ժամանակաշրջանը − 1 քառորդ 200_տարի. Կարգավորումն ավարտելուց հետո սեղմեք կոճակը «Ելք».

Վերը նկարագրված քայլերն ավարտելուց հետո կարող եք ուղղակիորեն անցնել մնացորդների մուտքագրմանը: Մուտքային մնացորդները մուտքագրվում են տեղեկատվական բազա՝ ձեռքով մուտքագրելով Գործունեության տեղեկամատյան, որը կարող է բացվել հետևյալ եղանակներից մեկով.

    մենյուի միջոցով Գործողություններ Գործողությունների մատյան;

    մենյուի միջոցով Ամսագրեր Գործողությունների մատյան;

    պատկերակը գործիքագոտու վրա

Հաշիվների (ենթահաշիվների) և վերլուծական հաշվառման օբյեկտների մուտքային մնացորդները մուտքագրվում են գրառումների տեսքով, որոնցում որպես հիմնական հաշիվ նշվում է այն հաշիվը, որի համար մուտքագրված է մնացորդը, իսկ որպես համապատասխան հաշիվ՝ 00 «Օժանդակ». Այսպիսով, դեբետային մնացորդ մուտքագրելիս դեբետի համար նշվում է հիմնական հաշվի կոդը, իսկ կրեդիտի համար՝ 00 հաշիվը, վարկային մնացորդ մուտքագրելիս՝ հակառակը։ Տեղադրման գումարը որոշում է մնացորդի չափը:

31. Համակարգում դրամական միջոցների շարժի հաշվառում 1s 7.7

Կանխիկ դրամի ստացման (օտարման) վերաբերյալ գործառնությունների ավտոմատ գրանցման համար Փողև մուտքային և (կամ) ելքային կանխիկի պատվերի քաղվածք, դուք պետք է լրացնեք համապատասխան փաստաթղթի էկրանի ձևի մանրամասները՝ այն բացելով ցանկի միջոցով հետևյալ եղանակներից մեկով.

 Ամսագրեր / Գանձապահ՝ նոր փաստաթուղթ մուտքագրելով «Գանձապահ» ​​ամսագրում;

 Փաստաթղթեր / մուտքային կանխիկ երաշխիք(Հաշվի կանխիկի երաշխիք);

 Ամսագրեր / Ընդհանուր ամսագիր / Տեղադրել / Մուտքային կանխիկի պատվեր (Ելքային կանխիկ պատվեր)

 Գործառնություններ / Փաստաթղթային ամսագրեր / ՀԴՄ՝ մուտքագրելով նոր փաստաթուղթ:

Կազմված փաստաթուղթը պահվում է ինֆոբազայում՝ գրառումների ձևավորումից։ Դա անելու համար փաստաթղթի էկրանի տեսքով սեղմեք «OK» կոճակը, և «Այո» պատասխանը ընտրվում է «Պահպանել փաստաթուղթը» և «Փաստաթուղթը փակցնել» հարցումներին: Եթե ​​փաստաթղթի էկրանային ձևի վրա նշված է «Ստեղծել գրառումներ» վանդակը, ապա փաստաթուղթը փակցնելիս համապատասխան գրառումները ավտոմատ կերպով ստեղծվում են 50.1 «Գանձապահ ռուբլով» ենթահաշիվով:

Համաձայն ծրագրում մուտքագրված, տեղադրված և պահպանվածի՝ մուտքային և ելքային կանխիկ պատվերներն ավտոմատ ձևավորվում են. Կանխիկ գիրքայն բանից հետո, երբ օգտագործողը կատարի գործողությունների հետևյալ հաջորդականությունը՝ Հաշվետվություններ → Կանխիկ գրքույկ: «Cash book» կարգավորումների պատուհանում նշեք այն ժամանակահատվածը, որի համար կազմվում է այս հաշվետվությունը, որից հետո սեղմվում է «Ստեղծել» կոճակը։

Դրամարկղում դրամական միջոցների հոսքի մասին ամփոփ և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար Հաշվետվությունների ցանկից կարելի է ընտրել ստանդարտ հաշվետվություններ՝ «Հաշվի հաշվեկշիռ», «Հաշվի վերլուծություն», «Հաշվի քարտ»: