Մենյու
Անվճար
Գրանցում
տուն  /  Ներդրումներ և ավանդներ/ Շրջանառության հաշվեկշիռ. Շրջանառության հաշվեկշիռը. դրա արժեքը հաշվապահական հաշվառման մեջ Շրջանառության հաշվետվություն 1-ում 8.3

Շրջանառության հաշվեկշիռը. Շրջանառության հաշվեկշիռը. դրա արժեքը հաշվապահական հաշվառման մեջ Շրջանառության հաշվետվություն 1-ում 8.3

Ընկերներ, այսօր ես ուզում եմ իմ հոդվածը նվիրել 1C Accounting 8.3 ծրագրում OSV-ի տեղադրմանը: Նման առաջարկություններ գրելու գաղափարն առաջացել է հաճախորդների և հատկապես 1C ծրագրերում աշխատել սկսողների հետ մշտական ​​շփումից հետո։ Իմ խորհուրդը կօգնի ձեզ ստեղծել ոչ միայն OSV-ն, այլև Հաշվապահական հաշվառման 8.3 ծրագրի ստանդարտ հաշվետվություններից որևէ մեկը:

Այսպիսով, ներս ընդհանուր տեսարան OSV-ն 1C Accounting 8.3 ծրագրում ունի հետևյալ տեսքը.

Այս տեսքով շրջանառությունն այնքան էլ տեղեկատվական չէ։ Այն փոխելու համար օգտագործեք «Ցույց տալ կարգավորումները» կոճակը:

Բացվող ձևով «Խմբավորում» առաջին ներդիրում խորհուրդ եմ տալիս ստուգել «Ըստ ենթահաշիվների» վանդակը

Այժմ SALT-ը կունենա այսպիսի տեսք՝ յուրաքանչյուր հաշվի բաժանումով ենթահաշիվների:

Հետաքրքրասեր մտքով օգտատերերից շատերը հաճախ հարցնում են, թե ինչու կա «Ավելացնել» կոճակը «Խմբավորում» ներդիրում և ինչ է դա մեզ տալիս հարմարեցման համար:

Եկեք նայենք: Եկեք հանենք «Ըստ ենթահաշիվների» վանդակը և ավելացնենք հաշիվ՝ սեղմելով կոճակը, օրինակ՝ 10՝ «Ըստ ենթահաշիվների» դրոշակով և դատարկ ենթահաշիվով։

Արդյունքը այս OSV-ն է: Ընդամենը մեկ 10 հաշվի ենթահաշիվների մանրամասնումով, իսկ մնացած հաշիվները՝ առանց մանրամասնելու։

Եկեք վերադառնանք առաջին ներդիրի տեղադրմանը: «Ըստ ենթակոնտոյի» բջիջում սեղմեք երեք կետերի վրա և երևացող ցանկում ընտրեք, օրինակ, նոմենկլատուրան:

Մենք ձևավորեցինք OSV-ն և ստացանք այդպիսի գեղեցկություն՝ ենթահաշիվների և նոմենկլատուրայի համար 10 հաշիվների մանրամասներով:

Եկեք շարունակենք ուսումնասիրել հաշվետվության կարգավորումները (ես վերադարձրեցի OSV-ն մանրամասնելու ըստ բոլոր հաշիվների ենթահաշիվների) և անցնենք «Ընտրություն» ներդիր: Եթե ​​աշխատում եք արտահաշվեկշռային հաշիվներով, ապա խորհուրդ եմ տալիս նշել համապատասխան վանդակը։

Այնուհետև արտահաշվեկշռային հաշիվների տվյալները կհայտնվեն SALT-ի ներքևում.

Մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել OSV-ի ստեղծման հնարավորությունները: Իսկ «Ցուցանիշներ» ներդիրում նշեք NU վանդակը: Սա թույլ կտա մեզ տեսնել շրջանառության տվյալները ոչ միայն հաշվապահական, այլեւ հարկային հաշվառման համար։ Դուք կարող եք զեկուցել մշտական ​​և ժամանակավոր տարբերությունների մասին:

«Լրացուցիչ դաշտեր» ներդիրում հնարավոր է նշել վանդակը՝ հաշվի անունը էկրանին ցուցադրելու համար: Սա հարմար է, քանի որ ոչ ամեն հաշվապահ է հիշում այս կամ այն ​​հաշվի անունը հաշվային պլանում։

Մեր բոլոր կարգավորումներից հետո հաշվեկշիռը կցուցադրի տեղեկատվություն բոլոր հաշիվների ենթահաշիվների, հաշվապահական և հարկային հաշվառման վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև հաշիվների անունները: հաշվառում.

Հատկապես հետաքրքրասեր մեկը հարցնում է, բայց պարամետրում, «Մանրամասն մնացորդ» ներդիրում, ինչու և ինչպես օգտագործել այն: Այս պարամետրը պատկերացնելու համար վերադառնանք SALT-ի սկզբնական ձևին՝ առանց ենթահաշիվների:

Դիտարկենք 62 հաշիվը: Քանի որ այս հաշիվը ակտիվ-պասիվ է, պարզ չէ 283957.56 մնացորդը, արդյոք գնորդները մեզ այդքան շատ են պարտք, թե գնորդների պարտքի չափը շատ ավելին է, քան բեռնափոխադրումների մեր պարտքը: Իհարկե, ավելի հեշտ է ընդլայնել 62 ենթահաշիվները, բայց դուք կարող եք օգտագործել ընդլայնված մնացորդը առանց ենթահաշիվների միջով անցնելու.

Հիմա եկեք ստեղծենք հաշվեկշիռ: Սա այն արդյունքն է, որը մենք տեսնում ենք 62-րդ հաշվի վրա: Հավասարակշռությունը կախարդական կերպով բացվեց երկու չափով.

Հաշվետվության կարգավորումների վերջին ներդիրը կօգնի ձեզ փոխել ձեր հաշվետվությունների տրամադրությունը, այսինքն. սահմանել ֆոնի գույնը, տեքստի գույնը, եզրագիծը:

Բացի այդ, այս ներդիրի պատուհանի ստորին մասում կարող եք ցուցադրել հաշվետվության անվանումը, չափման միավորները և ստորագրությունը: Սա անհրաժեշտ է, եթե Ձեզ անհրաժեշտ է տպել OSV-ն:

Դե, օրինակ, այսպիսի տրամադրություն ստացանք հաղորդման մեջ.

Եվ վերջապես, մի ​​քանի խոսք 1C Accounting 8.3 ծրագրի նոր հնարավորությունների մասին։ Երբեմն հարկ է լինում համեմատել, օրինակ, երկու ամսվա հաշվեկշիռները։ Իհարկե, դուք կարող եք տպել երկու OSV-ները և համեմատել դրանք թղթի վրա, բայց ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես ցուցադրել երկուսն էլ ծրագրի աշխատասեղանին:

Այսպիսով, մենք ձևավորում ենք երկու OSV: Դուք կստանաք երկու ներդիր.

Աջ սեղմեք ցանկացած հաշվեկշռի վերնագրի վրա և առաջարկվող մենյուից ընտրեք «Ցուցադրել ուրիշների հետ (ուղղահայաց)» (լավ կամ հորիզոնական, ինչպես նախընտրում եք) և ընտրեք երկրորդ OSV-ն:

Արդյունքում մենք հնարավորություն ստացանք միաժամանակ էկրանին տեսնել երկու հայտարարություն։

Դե, դա այն ամենն է, ինչ ես ուզում էի ձեզ այսօր ասել:

Աշխատեք 1C ծրագրերում հաճույքով:

Քեզ հետ էր քո խորհրդատուն՝ Վիկտորյա Բուդանովան։

Միացե՛ք մեր սոցիալական խմբերին ցանցեր։ Որքան շատ հարցեր եք տալիս մեզ, այնքան ավելի հեշտ է մեզ համար գտնել ապագա հոդվածների թեմաները:

2016-12-08T11:55:17+00:00

Քիչ հաշվապահներ (հատկապես սկսնակ) գիտեն և օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները հաշվապահական հաշվետվություններ 1C-ում:

Եկեք սովորենք

Այս հոդվածում, օգտագործելով խաչաձեւ օրինակ, մենք կվերլուծենք աշխատանքը Շրջանառության հաշվեկշիռը 1C-ում՝ Հաշվապահություն 8.3 (տարբերակ 3.0):

Ուշադրություն, սա դաս է. կրկնեք իմ բոլոր գործողությունները ձեր տվյալների բազայում(միայն ձեր կազմակերպությունն ու ժամանակաշրջանը տարբեր կլինեն):

Ուրեմն գնանք։

Գնացեք «Զեկույցներ» բաժին և ընտրեք « Շրջանառության հաշվեկշիռը" ():

Բացվող զեկույցում նշեք ժամանակաշրջան(Ես կունենամ այդ ամենը 2013 թ.) և կազմակերպություն(ինձ համար դա կլինի Konfetprom), սեղմեք կոճակը « Ձև":

Իմ դեպքում, զեկույցը նման է հետևյալին.

Մենք բացում ենք ենթահաշիվներ 60 հաշիվ

Ստիպենք շրջանառությանը բացել 60 հաշիվ (մատակարարներ) ենթահաշիվների համար։ Դա անելու համար գնացեք հաշվետվության կարգավորումներ (կոճակ « Ցույց տալ կարգավորումները"):

Գնացեք «Խմբավորում» ներդիր և սեղմեք «Ավելացնել» կոճակը.

Ավելացրեք խմբավորում ըստ 60 հաշվի, նշեք « Ենթահաշիվներով«Եվ մաքրիր դաշտը» Ըստ ենթակոնտոյի":

Կարգավորումն այսպիսի տեսք կունենա. Դրանից հետո սեղմեք կոճակը « Ձև":

Հիանալի Շրջանառության մեջ բացահայտվել է ընդամենը 60 հաշիվ։ Ենթահաշիվներ են հայտնվել 60.01, 60.02 և 60.21:

Մենք ցուցադրում ենք 60-րդ հաշիվը կոնտրագենտների համատեքստում

Եվ եկեք համոզվենք, որ այդ ենթահաշիվները ցուցադրվեն անմիջապես շրջանառության մեջ կոնտրագենտների համատեքստում! Ինչպե՞ս է ձեզ դուր գալիս գաղափարը:

Դա անելու համար վերադարձեք հաշվետվության կարգավորումներ, գնացեք « խմբավորում«և սեղմեք էլիպսի կոճակը դաշտում» Ըստ ենթակոնտոյի":

Մենք տեսնում ենք հնարավոր տարբերակներըենթակոնտո 60 հաշվի համար և նշիր « Կողմնակիցներ":

Մենք սեղմում ենք կոճակը ձեւը:

Մենք բացում ենք բոլոր ենթահաշիվները

Իսկ եթե մենք բացահայտենք ենթահաշիվների բոլոր հաշիվները: Այո, շատ պարզ:

Վերադառնալ կարգավորումներ, էջ » խմբավորում«և տեղադրել ընդհանուր վանդակ» Ենթահաշիվներով":

Մենք հարկային հաշիվների ընտրություն ենք կատարում

Իսկ հիմա ընտրություն կատարենք ու շրջանառության մեջ թողնենք միայն այն հաշիվները, որոնց համար հարկային հաշվառում (եկամտահարկի համար)?

Դա անելու համար անցեք զեկույցի կարգավորումներ, արդեն « Ընտրություն«և սեղմեք կոճակը» Ավելացնել":

Ընտրեք նշանը « Ստուգեք"->"հարկային հաշվառում":

դաշտում» Իմաստը«կետ» Այո՛« (այսինքն, ընտրեք բոլոր հաշիվները, որոնց համար «Հարկային հաշվառում» հատկանիշը հավասար է «Այո»):

Կրկին սեղմեք կոճակը Ձև":

Եվ ահա դրանք մեր հաշիվներն են, որոնց համար, բացի հաշվապահությունից, վարվում է նաև հարկային հաշվառում.

Հարկային հայտարարագրերի առբերում

Մենք ընտրել ենք հարկային հաշիվներ, բայց ցուցանիշներ հարկային հաշվառումմենք դեռ չենք տեսնում, եկեք դրանք ցուցադրենք հաշվապահական տվյալների կողքին:

Դա անելու համար անցեք հաշվետվության կարգավորումներ, ներդիր « Ցուցանիշներ«և ստուգիր վանդակը» NU (հարկային հաշվառման տվյալներ)":

Եկեք սեղմենք կոճակը " Ձև», պատրաստ.

60 հաշվի մնացորդի ընդլայնում

Կրկին վերադառնանք շրջանառության սովորական ձևին և ուշադրություն դարձնենք 60-րդ հաշվին.

Ինչպես գիտենք, 60 հաշիվը ակտիվ-պասիվ է, քանի որ այն ներառում է և՛ ակտիվ ենթահաշիվները (60,02 - տրամադրված կանխավճարներ), և՛ պասիվները (60,01 - հաշվարկներ մատակարարների հետ):

Հետևաբար, պարզապես 374,118.04-ի մնացորդը մեզ ոչինչ չի ասում։ Ի վերջո, այս ցուցանիշը հաշվի է առնում մատակարարների նկատմամբ մեր պարտքը և միաժամանակ թողարկված կանխավճարները:

Կամ մենք այս գումարը պարտք ենք մատակարարներին, կամ պարզապես մեր պարտքի չափը 374,118.04-ով գերազանցում է թողարկված կանխավճարներին։

Այս երկընտրանքը կարելի է հեշտությամբ լուծել՝ 60 ենթահաշիվների ելքը կարգավորելով, ինչպես մենք արեցինք վերևում: Բայց ի՞նչ, եթե մենք ցանկանում ենք ընդլայնել այս մնացորդը (374,118.04) ուղղակիորեն 60 հաշվի վրա՝ առանց ենթահաշիվների անցնելու:

Հենց դրա համար է նախատեսված էջանիշը: Ընդլայնված հաշվեկշիռ«Զեկույցի կարգավորումներում: Եկեք գնանք դրան և սեղմենք կոճակը» Ավելացնել":

Ավելացնել 60 միավոր և սեղմել կոճակը « Ձև":

Եվ վոյլա! 374,118.04-ը կախարդական կերպով վերածվել է երկու թվի՝ 145,873.20 (տրամադրված կանխավճարների գումարը) և 519,991.24 (մեր պարտքը մատակարարներին).

Ստացեք հաշվի տեսակը

Սկսնակ հաշվապահները երբեմն շփոթում են հաշիվների տեսակը և ենթահաշիվները (ակտիվ, պասիվ, ակտիվ-պասիվ): Եվ եկեք այս տեղեկատվությունը ցուցադրենք որպես լրացուցիչ դաշտ հենց հետևի մասում:

Դա անելու համար անցեք հաշվետվության կարգավորումներ, ներդիր « Լրացուցիչ դաշտեր«և սեղմեք կոճակը» Ավելացնել":

Ընտրեք դաշտը» Ստուգեք"->"Դիտել":

Եվ սեղմեք « Ձև":

«Գեղեցկուհիներ» պատրաստելը

Գեղեցկության համար - զեկույցը կարելի է կազմել: Ինչպես ցանկանում եք

Օրինակ, եկեք գնանք « Դեկոր«և փոխել» Դիզայնի տարբերակ" վրա " Արկտիկա":

Եկեք սեղմենք կոճակը " Ձև":

Եկեք վերադառնանք « Դեկոր«և սեղմեք կոճակը» Ավելացնել":

Փոխեք զեկույցի տառատեսակը.

Վրա " Comic Sans MS«Եվ սահմանեք չափը 12 :

Եկեք ստեղծենք հաշվետվություն.

Հաշվետվության կարգավորումների պահպանում և վերականգնում

Վերջապես, մենք կարող ենք պահպանել մեր կատարած բոլոր կարգավորումները, որպեսզի հետագայում միշտ վերադառնանք դրանց: Դա անելու համար վահանակի վրա մենք կգտնենք կոճակը « Պահպանել կարգավորումները...":

Կատարված կարգավորումներին վերադառնալու համար գտեք կոճակը « Ընտրեք կարգավորումներ...":

Շրջանառությունը հանձնում ենք էլեկտրոնային արխիվ

Սա կարող է օգտակար լինել, եթե կասկածներ կան, որ ինչ-որ մեկը փակ ժամանակաշրջանի փաստաթղթեր է փոխանցել, և շրջանառությունը լողացել է:

Ընդհանրապես, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս ժամանակաշրջանի փակվելուց հետո իր շրջանառությունը պահել էլեկտրոնային արխիվում։

Դա անելու համար պարզապես ձևավորեք ցանկալի շրջանառությունը և սեղմեք « Հաշվապահական գրանցամատյան"->"Պահպանել".

Ընտրված հաշվի ցանկացած անհրաժեշտ հատվածում տվյալներ ստանալու համար տրամադրվում է «1C: Հաշվապահություն 8» ծրագիրը մեծ թվովհաշվետվությունը կարգավորելու տարբերակներ (այդ թվում՝ ենթահամակարգի մանրամասների համատեքստում): Ինչպես ստանալ այս կամ այն ​​հաշվետվությունը, ասեք «1C» ընկերության մեթոդաբաններին։

Հաշվետվության «Շրջանառության հաշվեկշիռը հաշվի համար» (մենյու «Հաշվետվություններ» - «Շրջանառության հաշվեկշիռը հաշվի համար») ցույց է տալիս բացման և փակման մնացորդները, ինչպես նաև ընտրված հաշվի ժամանակաշրջանի շրջանառությունը: Հաշիվների համար, որոնց համար վարվում է վերլուծական հաշվառում, կարող եք մնացորդներ և շրջանառություններ ստանալ առանձին օբյեկտների համար վերլուծական հաշվառում(ենթակոնտո):

«Հաշվի շրջանառության հաշվեկշիռը» ձևավորելու համար բավական է նշել կազմակերպությունը, ժամանակաշրջանը և հաշվետվության ձևում ընտրել հաշվապահական հաշիվը: Այնուհետև սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը հաշվետվության ձևի հրամանի վահանակում:

Ընտրված հաշվի ցանկացած անհրաժեշտ հատվածում տվյալներ ստանալու համար ծրագիրը տրամադրում է մեծ թվով տարբերակներ՝ հաշվետվությունը կարգավորելու համար: Օգտագործելով հաշվետվության ձևի հրամանի վահանակի «Կարգավորումներ...» կոճակը, կարող եք հատուկ երկխոսության վանդակում մանրամասների և զտման տարբեր պայմաններ սահմանել: Ընդ որում, ընտրության կարգավորումը և մանրամասնումը հնարավոր է ոչ միայն ենթակոնտոյի, այլ նաև ենթակոնտոյի մանրամասների միջոցով:

Դիտարկենք «Հաշվի հաշվեկշիռը» հաշվետվության ստեղծման մի քանի տարբերակ: Օրինակ, մենք օգտագործում ենք 60.01 հաշիվը «Հաշվարկներ մատակարարների և կապալառուների հետ», «Սպիտակ ակացիա» ՍՊԸ կազմակերպությունը, 04/01/2006-04/30/2006 ժամանակահատվածը:

Տվյալներ կոնտրագենտի վերաբերյալ՝ հաշվարկային փաստաթղթերի մանրամասներով

Որպեսզի տվյալներ ստանաք միայն «MGTS» կոնտրագենտի մասին՝ «Ընտրություն» ներդիրում հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ մանրամասներով, նշեք «Counterparties» տարրի տողում գտնվող վանդակը, ընտրեք Համեմատության տեսակը - Հավասար է, Արժեք - MGTS (մենք կընտրենք. «Կողմնակիցներ» գրացուցակից): «Մանրամասներ» ներդիրում, 3 ենթահաշիվներից, որոնց համար վարվում է վերլուծական հաշվառում 60.01 հաշվի վրա՝ «Համապատասխան կողմեր», «Համաձայնագրեր» և «Կոնտրագենտի հետ հաշվարկների փաստաթղթեր», մենք կթողնենք միայն «Կոնտրագենտներ» և «Հաշվարկների փաստաթղթեր»: կոնտրագենտի հետ» ցանկում։ «Պայմանագրեր» ենթակոնտոն կհեռացվի ցանկից՝ սեղմելով կարգավորումների պատուհանի կոճակը: Բոլոր կարգավորումներն ավարտելուց հետո սեղմեք OK կոճակը կարգավորումների պատուհանի ստորին աջ մասում: Նման կարգավորումների արդյունքում կձևավորվի հաշվեկշիռ (տե՛ս նկ. 1):


Կողմերի միջև հաշվարկներ՝ պայմանագրերի վերաբերյալ մանրամասներով

Ենթադրենք, անհրաժեշտ է ստանալ տվյալներ «MGTS» և «Inventory base LLC» կոնտրագենտների հետ հաշվարկների վերաբերյալ՝ պայմանագրերի վերաբերյալ մանրամասներով:

Դա անելու համար «Ընտրություն» ներդիրում նշեք «Counterparty» տարրի տողում գտնվող վանդակը, ընտրեք Համեմատության տեսակը - ցանկում, արժեքը - MGTS, Inventory base LLC (երբ սեղմում եք ընտրելու կոճակը, կհայտնվի պատուհան. բաց, որում կարող եք նշել կոնտրագենտների ցուցակը` ընտրելով դրանք Կոնտրագենտների գրացուցակից») (տես նկ. 2):


«Մանրամասներ» ներդիրում նշեք «Կողմնակիցներ» և «Համաձայնագրեր» ենթահամակարգը: Բոլոր կարգավորումներն ավարտելուց հետո սեղմեք OK կոճակը կարգավորումների պատուհանի ստորին աջ մասում: Արդյունքում մենք կստանանք հաշվեկշիռ՝ մեր ընտրած կոնտրագենտների համատեքստում (տե՛ս նկ. 3):


Մանրամասն հաշվարկներ բոլոր մատակարարների հետ

Անհրաժեշտ է ստանալ բոլոր մատակարարների հետ հաշվարկների վերաբերյալ տվյալներ՝ միայն ըստ կոնտրագենտի և կոնտրագենտի տեսակի (իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ):

Դա անելու համար «Ընտրություն» ներդիրում հանեք բոլոր վանդակները: «Մանրամասներ» ներդիրում, ցուցակի առաջին տողում, նշեք ենթահաշիվը «Կողմնակիցներ», երկրորդ տողում ընտրեք կոնտրագենտի տեսակը («Կողմնակիցներ» ենթահաշիվը)՝ «Իրավաբանական/ֆիզիկական անձ» ( տես նկ. 4): Բոլոր կարգավորումներն ավարտելուց հետո սեղմեք OK կոճակը կարգավորումների պատուհանի ստորին աջ մասում: Կարգավորումների արդյունքում կստեղծվի համապատասխան հաշվեկշիռը (տե՛ս նկ. 5):




Կարգավորում ըստ վաճառողի անվան տարրի

Եթե ​​անհրաժեշտ է ստանալ տվյալներ մատակարարների հետ հաշվարկների վերաբերյալ, որոնց անվանումը սկսվում է, օրինակ, «mos» արտահայտությամբ՝ 60.01 հաշվի բոլոր ենթահաշիվների վերաբերյալ մանրամասներով, ապա վերևի տողում գտնվող «Ընտրություն» ներդիրում ստուգեք վանդակում, ընտրեք Դաշտ - Կողմնակիցներ: Անունը (ենթահամակարգի հատկանիշ «Կապալառուներ»), Համեմատության տեսակը - Պարունակում է, Արժեք - mos% («%» նշանը նշանակում է, որ «mos» արտահայտությունից հետո կարող է լինել կամայական թվով նիշ): «Մանրամասներ» ներդիրում մենք ցուցակում կնշենք 60.01 հաշվի բոլոր 3 ենթահաշիվները՝ «Համապատասխան կողմեր», «Համաձայնագրեր» և «Կոնտրագենտի հետ հաշվարկների փաստաթղթեր»: Բոլոր կարգավորումները կատարելուց հետո սեղմեք կոճակը լավ կարգավորումների պատուհանի ստորին աջ մասում, որից հետո կստեղծվի հաշվեկշիռ:

Խմբագրից. Կարդացեք հաշվետվությունների ստեղծման հնարավորությունների մասին «1C: Հաշվապահություն 7.7» բաժնում:

1C 8.3 Հաշվապահություն 3.0 ծրագրում հիմնականում ձևավորվում է հաշվապահական հաշիվների դեբետային և կրեդիտի միջև շրջանառությունից:

Դիտարկենք ամենաանհրաժեշտը, իմ կարծիքով, հաշվետվությունները. Փաստորեն, ծրագիրը ապահովում է հաշվետվությունների հարուստ ընտրանի և դրանց հետ ճկուն աշխատանք: Որպես կանոն, հաշվապահություն կատարելիս մարդիկ օգտագործում են 5-6 հաշվետվություն։ Ես դրանք առանձնացրել եմ նկարում.

  • շրջանառության հաշվեկշիռ (ընդհանուր);
  • շրջանառության հաշվեկշիռը հաշվի համար;
  • հաշվի վերլուծություն;
  • հաշվի քարտ;
  • հաշվի շրջանառություն;
  • ենթակոնտո վերլուծություն.

Այլ հաշվետվությունների անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը կախված է հարկման ռեժիմից և անհատական ​​նախապատվություններից: Եթե ​​այս հաշվետվությունները բավարար չեն ձեզ համար, կարող եք փորձել ստանալ ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը օգտագործելով :

Այս հոդվածում ես կցանկանայի վերանայել ընդհանուր սկզբունքներզեկուցել և բերել մի քանի օրինակ:

Հաշվետվություններն անհրաժեշտ են հիմնականում հաշվապահական հաշվառման սխալները վերլուծելու և հայտնաբերելու համար:

Առավել ամբողջական ու ընդհանրացված պատկերը տալիս է «Շրջանառության հաշվեկշիռը»։

Սովորաբար սկսելու ամենահեշտ ձևը այս քաղվածքի ձևավորումն է, այն կպարունակի ամփոփ տեղեկատվություն բոլոր հաշվապահական հաշիվների վերաբերյալ, ներառյալ արտահաշվեկշռային հաշիվները:

Ստացեք 267 1C վիդեո դասեր անվճար.

«Շրջանառության հաշվեկշռի» ձևավորումից հետո մենք կարող ենք ստանալ մեզ հետաքրքրող հաշվի բաշխում։ Դա անելու համար կրկնակի սեղմեք որոշակի ժամանակահատվածի համար մեզ հետաքրքրող շրջանառության չափի վրա.

Այժմ մենք ունենք այս հաշվի վերաբերյալ հաշվետվությունների մի քանի տարբերակ:

Բացի այդ, բոլոր հաշվետվություններն ունեն իրենց կարգավորումները: Դուք կարող եք մուտք գործել կարգավորումներ՝ սեղմելով «Ցուցադրել կարգավորումները» կոճակը: Բացվող պատուհանում կարող եք հարմարեցնել զեկույցի տեսքը: Արդյո՞ք հաշիվները կընդլայնվեն ենթահաշիվների, անհրաժեշտ կլինի՞ դուրս հանել արտահաշվեկշռային հաշիվները և այլն։ Կարգավորումները պարզ և պարզ են, ես ամբողջությամբ չեմ նկարագրի ամեն ինչ:

Դաս թիվ 94

1C: Հաշվապահություն 8 ծրագրում ձևավորվում է երկու տեսակի հաշվեկշիռ (SWS)՝ ընդհանուր SWS (բոլոր հաշիվների համար) և SWS որոշակի հաշվի համար: Այս դասում մենք կսովորենք, թե ինչպես ձևավորել դրանցից յուրաքանչյուրը:

Բոլոր հաշիվների հաշվեկշիռը ներառում է հաշիվների բացման և փակման մնացորդները, ինչպես նաև դրանց շրջանառությունը: Բացման և փակման հաշվեկշռի սյունակներն ըստ էության են հաշվեկշիռձեռնարկությունները, համապատասխանաբար, հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում և վերջում:

SALT հաշիվներով ստեղծելու համար դուք պետք է կատարեք հիմնական ընտրացանկի հրամանը Reports | Շրջանառության հաշվեկշիռը, ապա բացվող պատուհանում նշել հաշվետվության ստեղծման ժամկետը և սեղմել Ստեղծել կոճակը: Ավարտված հաշվետվության օրինակ.

Շրջանառության հաշվեկշիռը


Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ճշգրտել հաշվետվության պարամետրերը: Դա անելու համար կտտացրեք «Կարգավորումներ» կոճակը գործիքագոտում և բացվող պատուհանում նշեք հաշվետվության ստեղծման անհրաժեշտ պարամետրերը:


Օգտակար խորհուրդ

Հաշվեկշիռ ստեղծելով՝ դուք կարող եք արագ ստանալ հետևյալ հաշվետվություններից մեկը ցանկացած հաշվի համար՝ «Հաշիվ ըստ հաշվի», «Հաշվի քարտ», «Հաշվի վերլուծություն», «Հաշվի շրջանառություն ըստ ամիսների» և «Հաշվի շրջանառություն ըստ օրվա»: Դա անելու համար քաղվածքում կրկնակի սեղմեք համապատասխան հաշվի վրա, ապա բացվող պատուհանում ընտրեք հաշվետվության անհրաժեշտ տեսակը:

Որոշակի հաշվի հաշվեկշիռը ստանալու համար կատարեք հիմնական ընտրացանկի հրամանը Reports | Հաշվի հաշվեկշիռը. Արդյունքում էկրանին կբացվի պատուհան.


Հաշվի հաշվեկշռի պատուհան


Այս պատուհանի համապատասխան դաշտերում դուք պետք է նշեք հաշվետու ժամանակաշրջանի մեկնարկի և ավարտի ամսաթվերը, հաշիվը, որի համար ստեղծվում է հաշվետվությունը, ինչպես նաև կազմակերպությունը (ըստ լռելյայն, Կազմակերպության դաշտը առաջարկում է կազմակերպության անվանումը, որը ընտրվել է որպես հիմնական կազմակերպություն կազմակերպությունների գրացուցակում): Ստեղծված հաշվետվության օրինակ.


OSV 62 հաշվի վրա


Ցանկության դեպքում կարող եք փոխել հաշվետվության տեսքը և դրա մեջ տվյալների ներկայացումը: Օրինակ, նկարում, ամսվա վերջի մնացորդը բոլոր կոնտրագենտների և պայմանագրերի համար ցուցադրվում է դեբետով (եթե դա ապառիկ է, ապա գումարից առաջ մինուս կա, իսկ գումարն ինքնին ցուցադրվում է կարմիրով): Նման տեսակետը անսովոր է և միշտ չէ, որ հարմար է: Այն փոխելու համար սեղմեք «Կարգավորումներ» կոճակը գործիքագոտում, որը կբացի Նկ. 13.6.


Հաշվետվության մեջ տվյալների ներկայացման անհատականացում


Ինչպես տեսնում եք նկարից, պատուհանը բաղկացած է երեք ներդիրից: Ընդհանուր ներդիրում նշվում են հաշվետվության ընդհանուր պարամետրերը (դրանց մեծ մասը ներկայացված է հաշվետվության պատուհանում):

Հորատման ներդիրում կարող եք սահմանել հաշվետվության տվյալների մանրամասնության մակարդակը:

Ընտրություն ներդիրում դուք կարող եք զտիչ սահմանել զեկույցում ներառված տվյալների վրա (օրինակ՝ ըստ կոնտրագենտի, պայմանագրով, ապրանքի տեսակով և այլն՝ կախված կոնկրետ զեկույցից):

Նշում
Նմանապես (որոշ բացառություններով), տվյալների ներկայացումը կազմաձևված է ծրագրի այլ հաշվետվություններում:

Որպեսզի հաշվետվության մեջ կոնտրագենտների և պայմանագրերի վերջնական մնացորդը տեղադրվի Դեբետ և Վարկային սյունակներում, դուք պետք է ընտրեք Ընդլայնված մնացորդի վանդակը «Ընդհանուր» ներդիրի «Կարգավորումներ» պատուհանում: Այս պատուհանում OK կոճակը և հաշվետվության պատուհանում սեղմելուց հետո «Ստեղծել հայտարարություն» կոճակը կստանա հետևյալ ձևը.


OSV 62 հաշվի վրա՝ մանրամասն մնացորդով


Այս հաշվետվությունից դուք կարող եք արագ գնալ «Հաշվի քարտ» հաշվետվություն՝ քաղվածքի ցանկացած դիրքի համար տվյալների ընտրությամբ: Դա անելու համար պարզապես կրկնակի սեղմեք քաղվածքի համապատասխան դիրքի վրա: Օրինակ, եթե հաշվետվության մեջ նշված է. Նկար 13.7, սեղմեք Հիմնական պայմանագրի դիրքը, այնուհետև հաշվի քարտը կցուցադրվի էկրանին հետևյալ ձևով.


Հաշվի քարտ ընտրված պաշտոնի համար


Հաշվի քարտից կարող եք արագ անցնել փաստաթղթի դիտման և խմբագրման ռեժիմին, որի հիման վրա ձևավորվում է յուրաքանչյուր զեկույցի տեղադրում: Դա անելու համար կրկնակի սեղմեք համապատասխան լարերի վրա: